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会计报销流程和账务处理的模板

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会计报销流程和账务处理的模板


来自Android客户端1楼2019-01-10 16:18回复
    一、员工费用报销规定有哪些?
    1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
    2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。


    来自Android客户端2楼2019-01-10 16:20
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      2025-07-14 10:28:14
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      3、报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。
      4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。


      来自Android客户端3楼2019-01-10 16:21
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        5、签名的规定:
        ① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。
        ② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。


        来自Android客户端4楼2019-01-10 16:22
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          6、财务复核结果视情况做下列处置:
          ① 退回报销单(注明退回原因)。
          ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
          ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。
          ④ 交出纳付(汇)款。
          7、每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。


          来自Android客户端5楼2019-01-10 16:23
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            8、每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
            9、 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。


            来自Android客户端6楼2019-01-10 16:24
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              二、差旅费的报销手续具体流程
              1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
              2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。


              来自Android客户端7楼2019-01-10 16:26
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                3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
                4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。


                来自Android客户端8楼2019-01-10 16:27
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                  2025-07-14 10:22:14
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                  7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
                  8、提交财务报账。


                  来自Android客户端10楼2019-01-10 16:28
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                    三、住宿费的报销手续具体流程
                    1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
                    2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。


                    来自Android客户端11楼2019-01-10 16:29
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                      3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
                      4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。


                      来自Android客户端12楼2019-01-10 16:30
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                        四、伙食补助费的报销手续具体流程
                        1、中午12时前离开本市按全天补助;
                        2、中午12时后离开本市按半天补助;
                        3、中午12时前抵达本市按半天补助;
                        4、中午12时后返抵本市按全天补助。


                        来自Android客户端13楼2019-01-10 16:57
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                          五、交通费的报销手续具体流程
                          1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。
                          2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。


                          来自Android客户端14楼2019-01-10 16:58
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                            3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
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                            2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
                            3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
                            4)陪同重要客人外出的;
                            5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
                            以上情况须请示部门主管同意后方可报销。


                            来自Android客户端15楼2019-01-10 16:58
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