我在2016年12月计提物料成本272元,但是在2017年1月实际支付需为270元,也就是说上年度多计提2元的成本,那么我在1月做凭证时能不能直接冲减当期的成本,还是说一定要调整利润分配科目
2016年凭证:
借:主营业务成本-物料 272
贷:应付账款 272
问1月凭证能不能这么处理:
借:应付账款 272
主营业务成本 -2
贷:银行存款 270
2016年凭证:
借:主营业务成本-物料 272
贷:应付账款 272
问1月凭证能不能这么处理:
借:应付账款 272
主营业务成本 -2
贷:银行存款 270