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【求助】进项税额与销项税额之间如何抵扣?

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    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
我公司因为新成立的,固定资产的进项税额就有397765.05元;这个月才刚开始有销项出去,我的分录如下:借:应收账款:2844.27 应交税费—应交增值税(销项税额):483.53
贷:主营业务收入:3327.80  以上是因为没收到货款我先挂账的分录,如果收到货款了则是: 借:银行存款:3327.80
    贷:应收账款:3327.80 但我发现有个问题,我没做与进项的397765.05元的抵扣分录!!所以发现余额表中还是:应交税金期初余额借方为397765.1(这里是进项的税额);本期发生借方为483.53(这个应该是我的销项呀!!!),期末余额借方:398248.6元(这里怎么把进项与销项的税额全合并了呀?照理说应该减少呀,应该是397765.1-483.53呀?怎么却相加了呀?)如图所示:

我上面的分录可有错?麻烦指点?如果错了,该如何冲掉这笔账?(这是前两个月的数据了,所以系统已经不能进入当月重新做,不然后两个月的数据就没有了,所以必须在新的月份里面进行重新冲掉)。。。麻烦各位了,我学财务不久,真的不明白,求解答!


  • 轩伟逗逗
  • 小有美名
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
你分录做错了


2025-07-22 02:46:25
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  • 轩伟逗逗
  • 小有美名
    5
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发生销售时,借应收账款3327.8,贷应交税费-销483.53,主营业务收入2844.27


  • 轩伟逗逗
  • 小有美名
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收到货款时,冲应收账款,借银,贷应收账款


  • 轩伟逗逗
  • 小有美名
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应交税费-销,你做的方向相反了,所以金额不对


  • 轩伟逗逗
  • 小有美名
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
首先更正错误:借:应收账款-2844.27元、应交税金-应交增值税-销项税-483.53元 。贷:主营业务收入-3327.80元。(并注明原凭证号码以便核查)然后编制正确分录借:应收账款3327.80元贷:主营业务收入2844.27元大、应交税费-应交增值税-销项税483.53元即可


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